پتروشیمی شیراز در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به تیر، عملکرد بهتری در فروش و درآمد ثبت کرد. حجم فروش شرکت بیش از دو برابر شد و درآمد ماهانه از ۳.۱۹ همت به ۷.۴۵ همت افزایش یافت.

در مقایسه سالانه اما تصویر متفاوت است؛ تولید و فروش همچنان پایین‌تر از مرداد ۱۴۰۴ قرار دارند، با این حال درآمد بیش از دو برابر شده است. این واگرایی نشان می‌دهد افزایش ارزش فروش محصولات، عامل اصلی رشد درآمد شرکت بوده است.

به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، «پتروشیمی شیراز» در مردادماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۲۴۵ هزار و ۵۸۵ تن محصول تولید کرد و ۱۳۹ هزار و ۸۰۹ تن محصول به فروش رساند.

درآمد شرکت در این ماه نیز به ۷۴,۵۳۹,۸۲۹ میلیون ریال، معادل ۷.۴۵ همت رسید.

بهبود تولید و فروش نسبت به تیرماه

تولید پتروشیمی شیراز در تیرماه ۲۲۸ هزار و ۳۲۹ تن بود که در مرداد به ۲۴۵ هزار و ۵۸۵ تن رسید؛ بنابراین تولید ماهانه حدود ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

تغییر مهم‌تر در بخش فروش رقم خورد. فروش شرکت از ۵۷ هزار و ۲۷۲ تن در تیر به ۱۳۹ هزار و ۸۰۹ تن در مرداد افزایش پیدا کرد؛ یعنی حجم فروش طی یک ماه حدود ۱۴۴ درصد رشد کرده است.

همزمان با این افزایش، درآمد نیز از ۳.۱۹ همت به ۷.۴۵ همت رسید و حدود ۱۳۳.۷ درصد بیشتر شد.

رشد همزمان تولید، فروش و درآمد نسبت به تیر نشان می‌دهد عملکرد عملیاتی و تجاری شرکت در مرداد نسبت به ماه قبل بهبود یافته است.

درآمد دو برابر شد؛ با وجود فروش کمتر از سال قبل

مقایسه با مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد وضعیت درآمدی شرکت به‌مراتب بهتر از شاخص‌های مقداری بوده است.

پتروشیمی شیراز در مرداد سال گذشته ۲۶۴ هزار و ۸۲۰ تن تولید و ۱۵۱ هزار و ۷۶۰ تن فروش داشت. در مرداد امسال تولید حدود ۷.۳ درصد و فروش نزدیک به ۷.۹ درصد کمتر از دوره مشابه بوده است.

با این حال، درآمد از حدود ۳.۶۲ همت در مرداد ۱۴۰۴ به ۷.۴۵ همت در مرداد امسال رسیده و حدود ۱۰۶ درصد افزایش یافته است.

بنابراین رشد سالانه درآمد را نمی‌توان ناشی از افزایش مقدار فروش دانست. داده‌های گزارش نشان می‌دهد افزایش نرخ و ارزش ترکیب محصولات فروخته‌شده عامل اصلی رشد درآمد نسبت به سال گذشته بوده است.

درآمد پنج‌ماهه «پتروشیمی شیراز» به ۱۹.۰۵ همت رسید

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مرداد، تولید پتروشیمی شیراز به یک میلیون و ۲۳ هزار و ۹۹۲ تن و مقدار فروش به ۳۴۱ هزار و ۲۸۹ تن رسیده است.

درآمد پنج‌ماهه شرکت نیز ۱۹۰,۵۰۷,۳۹۴ میلیون ریال، معادل ۱۹.۰۵ همت گزارش شده است.

در دوره مشابه سال گذشته، درآمد شرکت حدود ۱۱.۰۴ همت بود؛ بنابراین درآمد تجمیعی حدود ۷۲.۶ درصد افزایش یافته است.

نرخ فروش، عامل اصلی رشد درآمد تجمیعی

بررسی شاخص‌های مقداری نشان می‌دهد رشد درآمد پنج‌ماهه نیز برخلاف ظاهر آن، با افزایش تولید و فروش همراه نبوده است.

تولید پنج‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۱.۵ درصد و مقدار فروش حدود ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است.

با این وجود درآمد بیش از ۷۲ درصد رشد کرده است. از این رو، افزایش درآمد تجمیعی شرکت را باید عمدتاً ناشی از رشد نرخ فروش و تغییر ارزش ترکیب محصولات دانست.

این موضوع از منظر تحلیل عملکرد اهمیت دارد؛ چراکه بخشی از رشد درآمد شرکت ماهیتی قیمتی دارد و تداوم آن به شرایط نرخ محصولات و ترکیب فروش در ماه‌های بعد وابسته خواهد بود.

اختلاف نرخ اوره تکلیفی؛ نکته مهم گزارش شیراز

یکی از نکات قابل توجه گزارش مرداد پتروشیمی شیراز به اوره تکلیفی مربوط می‌شود.

شرکت اعلام کرده تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ‌های علی‌الحساب ثبت‌شده در دفاتر طی پنج‌ماهه ۱۴۰۵ حدود ۴۹ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال بوده است.

این رقم از آن جهت اهمیت دارد که نحوه تعیین و تسویه نرخ اوره تکلیفی می‌تواند بر شناسایی درآمد شرکت اثرگذار باشد و در تحلیل عملکرد مالی «پتروشیمی شیراز» باید جدا از درآمد عملیاتی ناشی از فروش بازار مورد توجه قرار گیرد.

همچنین براساس توضیحات گزارش، نرخ گاز خوراک تا پایان تیر و نرخ گاز سوخت تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به شرکت ابلاغ شده است.

جمع‌بندی

گزارش مرداد «پتروشیمی شیراز» دو تصویر متفاوت ارائه می‌دهد. در مقایسه با تیرماه، هر سه شاخص تولید، فروش و درآمد بهبود یافته‌اند و به‌ویژه افزایش بیش از دو برابری فروش، به رشد درآمد ماهانه کمک کرده است.

در مقایسه با سال گذشته اما تولید و فروش هنوز پایین‌تر است و رشد درآمد عمدتاً از افزایش نرخ و ارزش فروش محصولات ناشی می‌شود. در دوره پنج‌ماهه نیز همین الگو دیده می‌شود؛ درآمد ۷۲.۶ درصد رشد کرده، در حالی که تولید و فروش کاهش یافته‌اند. بنابراین مهم‌ترین عامل بهبود درآمدی شرکت در سال جاری، اثر نرخ فروش بوده است.