تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
کد خبر : 51312
چاپ خبر

سود ۷.۹ همتی «شبهرن» در سایه افت فروش؛

موجودی انبارهای نفت بهران ۸۴ درصد افزایش یافت

شرکت نفت بهران
گروه نفت بهران در سال مالی ۱۴۰۴ با ثبت سود خالص تلفیقی ۷.۹ همتی، یکی از بهترین عملکردهای سودآوری خود را به نمایش گذاشت. با این حال، افت نزدیک به ۱۰ درصدی مقدار فروش و رشد ۸۴ درصدی موجودی پایان دوره نشان می‌دهد بخش مهمی از جهش سودآوری شرکت بیش از آنکه ناشی از توسعه بازار باشد، از افزایش نرخ فروش و انباشت موجودی تأثیر پذیرفته است.

به گزارش سرویس «کدال‌خوان» فراز انرژی، درآمد عملیاتی تلفیقی گروه نفت بهران در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۶ درصدی از ۳۱ همت (۳۰۹.۹ هزار میلیارد ریال) به ۴۸.۲ همت (۴۸۲.۲ هزار میلیارد ریال) رسید. در مقابل، بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی با رشد ۳۰ درصدی به ۳۰.۹ همت افزایش یافت که زمینه جهش سودآوری شرکت را فراهم کرد.

بر همین اساس، سود ناخالص گروه با رشد ۱۳۸ درصدی به ۱۷.۳ همت و سود عملیاتی نیز با افزایش ۱۵۷ درصدی به ۱۲.۱ همت رسید. سود خالص تلفیقی شرکت نیز از ۲.۷ همت در سال ۱۴۰۳ به ۷.۹ همت افزایش یافت.

افت حجم فروش در کنار رشد درآمد

بررسی عملکرد شرکت اصلی نشان می‌دهد مقدار فروش از ۶۱۳.۱ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۵.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که افتی نزدیک به ۹.۴ درصد را نشان می‌دهد.

با وجود این کاهش، درآمد شرکت اصلی از ۲۸.۹ همت به ۴۴ همت افزایش یافته است. به بیان دیگر، رشد درآمد و سودآوری بیش از آنکه ناشی از افزایش حجم فروش و توسعه بازار باشد، حاصل افزایش نرخ فروش و بهبود حاشیه سود بوده است.

در بخش صادرات نیز حجم فروش روغن‌های پروسس از ۲۱۲.۵ میلیون مترمکعب به ۱۸۴.۴ میلیون مترمکعب و فروش پارافین واکس از ۳۲.۱ میلیون مترمکعب به ۲۴.۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

موجودی پایان دوره ۸۴ درصد افزایش یافت

گردش مقداری موجودی کالا نشان می‌دهد شرکت سال ۱۴۰۴ را با موجودی ابتدای دوره ۲۴.۲ میلیون مترمکعب آغاز کرد.

در این مدت، ۵۹۵.۸ میلیون مترمکعب محصول تولید و ۵۵۵.۴ میلیون مترمکعب به فروش رسید. با احتساب تعدیلات منفی ۲۰ میلیون مترمکعبی، موجودی پایان دوره به ۴۴.۵ میلیون مترمکعب رسید.

بر این اساس، موجودی پایان دوره نسبت به ابتدای سال حدود ۸۴ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب به حجم موجودی انبارها افزوده شده است. همزمان ارزش موجودی مواد و کالا نیز از ۸.۳ همت به ۱۰.۷ همت رسید.

رشد مطالبات و هزینه‌های اداری

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های تلفیقی با رشد ۸۵ درصدی از ۲.۶ همت به ۴.۹ همت افزایش یافت.

همچنین هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با رشد ۶۶ درصدی از ۲.۷ همت به ۴.۴ همت رسید. پیش‌پرداخت‌ها نیز از ۲۱۱ میلیارد تومان به ۱.۳۳ همت افزایش یافت.

کاهش بدهی بانکی و تقویت جریان نقد

در سمت مثبت ترازنامه، تسهیلات مالی گروه از ۴.۴ همت به ۳.۱ همت کاهش یافت.

همچنین جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی با رشد ۴۳ درصدی به ۶۵.۴ همت رسید و موجودی نقد شرکت از ۹۸۵ میلیارد تومان به ۲.۶ همت افزایش یافت.

حقوق صاحبان سهام گروه نیز از ۵.۲ همت به ۱۶.۱ همت و سود انباشته شرکت به ۹ همت رسید.

جهش سودآوری با اما و اگرهای کیفیت سود

اگرچه نفت بهران در سال ۱۴۰۴ عملکرد مالی قدرتمندی را به ثبت رساند، اما افت مقدار فروش، کاهش برخی مقادیر صادراتی و رشد قابل توجه موجودی پایان دوره این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از جهش سودآوری ۷.۹ همتی شرکت ناشی از توسعه واقعی بازار و چه میزان حاصل افزایش نرخ فروش و انباشت موجودی بوده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

توییت ها